Бухгалтерський супровід VAT в ЄС

Реєстрація як платник VAT та отримання VAT-номера

Звітність у режимі «Єдиного вікна» OSS - EU

Податкові та бухгалтерські консультації

Безкоштовна юридична консультація

Навіть один продаж товару чи послуги до країн ЄС веде до обов’язку сплати VAT (ПДВ).

Чим ми будемо вам корисні?

Підготовка та подання звітності з VAT

У Польщі, Естонії, Німеччині, Франції та інших країнах ЄС

Консультування

Допоможемо з сплатою податків вчасно та без штрафів

Представництво

Захист ваших інтересів із податковими органами країн ЄС

У чому різниця між IOSS та OSS??

IOSS

Якщо товар йде до покупця безпосередньо, наприклад,  з Китаю минаючи склад ЄС, то застосовується порядок IOSS (Import One Stop Shop).
– Немає необхідності отримувати VAT номер у країнах ЄС
– Вартість товарів не повинна перевищувати 150 євро. (Для товарів вищої вартості застосовують стандартні правила імпорту)

OSS

IOSS

Якщо товар йде до покупця безпосередньо, наприклад,  з Китаю минаючи склад ЄС, то застосовується порядок IOSS (Import One Stop Shop).
– Немає необхідності отримувати VAT номер у країнах ЄС
– Вартість товарів не повинна перевищувати 150 євро. (Для товарів вищої вартості застосовують стандартні правила імпорту)

OSS

Процедура підготовки звітності по VAT/OSS

Збір документації

– Вхідні та вихідні інвойси або вивантаження з продажу з маркетплейса;

– Виписки за всіма рахунками компанії;

– Опис діяльності – канали збуту товарів, інформація про рух товару від продавця до покупця, категорія товару.

Оформлення та подання звітності

– Обробка вхідної інформації;

– Формування декларацій та їх затвердження з клієнтом;

– Надсилання звітів до податкових органів відповідної країни;

– Контроль сплати податків;

– Вирішення складнощів і спірних моментів (якщо такі виникли).

Для старту співробітництва зв'яжіться з нами будь-яким зручним способом:

залиште заявку

на сайті

напишіть на нашу пошту

client@nxdigitalagency.com

або зателефонуйте за номером

+38 093 171 2818

Первинна юридична консультація безкоштовна і ні до чого вас не зобов’язує.

Інформаційна довідка

Чи можна реєструватися в системі OSS без VAT номера на території ЄС?

Наявність VAT номера в одній із країн ЄС є обов’язковою умовою реєстрації в системі OSS. Якщо у вас немає компанії в ЄС, можна отримати номер VAT для іноземної компанії. При цьому, оскільки при реєстрації номеру VAT для іноземної компанії потрібен податковий представник (поручитель) в ЄС, отримати номер на практиці дуже складно.

Якщо моя компанія реєструється в системі OSS, чи потрібно зберігати номер VAT у кожній країні збуту?

Для дистанційного продажу всередині ЄС достатньо отримати лише один VAT номер в одній із країн ЄС. Але якщо ви використовуєте склади для зберігання товарів у кількох країнах ЄС, вам таки доведеться зареєструватися як платник VAT у кожній із цих країн. Якщо ви не впевнені, чи потрібно вам реєструватися платником VAT у кількох країнах, краще звернутися за консультацією до команди Nexus.

Чим небезпечне невчасне подання звітності та сплата податку?

За подання звітності та сплату VAT із запізненням компанія отримує штрафи і відсотки за сумою податку. Ці штрафи різні для кожної з країн ЄС і залежать від терміну затримки та суми податку до сплати. Так, наприклад, в Естонії стягуватиметься 0.006% від суми податку до сплати за кожен день прострочення, і потенційно компанія може отримати штраф у розмірі 32 000 євро за неподання декларації та несплату податку. В Ірландії пеня за прострочення платежу призначається в розмірі 0,0274% за день прострочення, і потенційний штраф за неподання декларації становить 4000 євро. Однак, крім штрафів, податкові служби можуть застосовувати і більш жорсткі заходи покарання: від блокування рахунків до заборони ведення діяльності на території країни.

Чи варто реєструватися в системі OSS компаніям, які використовують Amazon PAN EU Fulfilment?

Компанії, які використовують сервіс Амазон PAN EU Fulfilment, зобов’язані мати номер VAT за місцем, де зберігаються запаси. Тобто вам потрібно буде реєструвати VAT номер та подавати звіт з VAT у кожній країні EC, де ви використовуватимете для ваших товарів склад компанії Амазон. Транскордонні перекази необхідно оформляти через EU sales lists.

Чи можна вести звітність з VAT/OSS самостійно та наскільки легко це зробити?

Так, процедура звітності VAT в ЄС побудована таким чином, щоб будь-який бізнес міг подавати звітність самостійно. Рекомендуємо дізнатися докладніше про те, як саме це зробити на офіційних ресурсах:
Основні принципи та законодавство: https://europa.eu/youreurope/business/taxation/vat/vat-rules-rates/
Основний закон з VAT в ЄС:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32011R0282
Інструкція з VAT OSS в ЄС: https://vat-one-stop-shop.ec.europa.eu/guides_en

Отримайте безкоштовну бухгалтерську консультацію у нашого фахівця

«Якщо ви експортуєте товари або електронні послуги до ЄС, то в більшості випадків вам доведеться зареєструвати свою власну компанію до ЄС із європейським номером VAT»

Катерина

Бухгалтер

Отримати консультацію

Заповніть форму, щоб отримати
безкоштовну інструкцію

Заповніть форму, щоб отримати
безкоштовну інструкцію

コンサルテーション

私は以下の事項に同意する。 「プライバシーポリシーと個人情報の保護

Дякуємо!
Ваша заявка прийнята

Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації

Кількість місць обмежена. Будь ласка, не відкладайте подання заявки на останній момент.

Стривайте! Ви забули забрати цінний бонус

Персональна консультація:
“Як заробляти на Амазон від 3000$”

дізнайтеся, як стартувати з МЕНШИМ бюджетом
отримаєте покроковий бізнес-план

Звичайна ціна консультації

150$

Для тих, хто побачив це повідомлення

Безкоштовно

Ми справді хочемо допомогти. Консультація ні до чого вас не зобов'язує!

Консультацiя

Консультация